Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 11:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20160050
Číslo faktúry: FA /1608/327
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: FEROSAM s.r.o.
Adresa: kpt. M. Uhra 57/3,90701 Myjava
IČO: 36329703
Predmet: NULL
Fakturovaná suma s DPH: 18,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.08.2016
Dátum vystavenia: 17.08.2016
Dátum splatnosti: 31.08.2016
Dátum úhrady: 31.08.2016
Súbor: FA_1608_327
Zverejnené: 17.10.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov